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【课程详情】
课程背景
如何确保企业经营的效率和效果?
如何确保企业财务报告的可靠性?
如何企业始终遵守法律法规?
如何企业资产的安全?
如何评估与防范财务风险,企业永续经营?
如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施?
……
为了实现上述目标,企业必须建立有效的内部控制体系,有效的内部控制体系已成为企业可持续发展的关键。改革开放以来中国诸多企业的兴衰成败也从某个侧面揭示了内部控制与采取风险管理的必要性,特别是近年来德隆集团、格林柯尔等企业的覆灭,更是凸显其重要性。
培训收益
通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性,同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,具体可以概括为以下几点:
1、通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识
2、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进
3、掌握内部审计的具体实施程序以及关键操作要点
4、掌握财务风险评估方法,并有效采取措施控制与防范风险
5、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,打造系统“防火墙”
课程大纲
内部审计篇
1、内部审计的基本概念
(1)内部审计的概念
1)概念2)目的3)内部审计与外部审计的比较
(2)内部审计的发展阶段
1)控制2)控制结构3)企业风险4)企业风险管理流程
(3)内部审计的角色
1)监督者2)检察员3)协助者4)咨询师
(4)内部审计过程
1)理解期望2)分析经营状况3)确认程序与风险
4)分析程序与风险5)汇报与跟踪
(5)基本审计方法
1)与管理层讨论2)实地观察3)审阅书面资料4)抽样测试
2、内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题
1)审计通知书与审计业务约定书2)审计计划
3)重要性与审计风险4)内外部审计的评价、协调与专家的使用
5)审计抽样6)审计证据
7)审计工作底稿8)审计报告
9)审计质量控制
3、内部审计具体准则讲解
1)内部控制审计2)舞弊的预防检查与报告
3)后续审计4)内部审计督导
5)结果沟通6)遵循性审计
7)分析性复核8)风险管理审计
10)人际关系11)内部审计的控制自我评估法
12)内部审计机构与董事会或最高管理层的关系
13)内部审计机构的管理14)经济性审计
15)效果性审计16)效率性审计
4、内部审计实施中需要关注的几个问题
1)符合性测试与实质性测试2)重要性、审计风险与审计抽样
3)不同类型审计的特殊考虑
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