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【课程详情】
企业节税规划与稽查应对
【时间地点】2011年9月08-09日广州
【参加对象】董事会监事会成员、总经理、财务副总经理、财务总监、中层管理者、财务经理、财务主管、会计主任、财务人员、会计人员、税务经理、办税人员等。
【费用】¥3480元/人(含资料费、午餐费、专家演讲费);住宿统一安排,费用自理;
●课程特色:
授课以实务为主,大量列举经典案例以丰富课程内容,其中理论部分的观点十分新颖,点中要穴;实操部份主要由二十余年的工作和多年顾问、咨询培训经验所积累的案例为主,贴近企业需要,听过他的课程的高级管理人员都认为该课程具有实用价值。
【课程特色一】
本课程为财税人员量身制作,专家学员互动交流,案例教学,课程内容实用,即学即用。简单,有效,可操作性强。
☆合理节税:了解纳税筹划的相关知识和技术手段,掌握企业战略决策、日常经营管理的税务管理与节税方法,找到一套适合自己企业实际情况的节税与避税方法。
☆减少风险:掌握企业税务筹划工作的操作火候、方法和技能,在避税与税务稽查中间寻找平衡点,融洽税务部门关系,减少企业风险。
☆熟悉新法:了解新企业所得税法及实施条例,了解其他税种的政策变化,了解增值税转型对企业的影响
【课程特色二】
☆岗位风险:涉税岗位职能,用税眼透视背后可能蕴含的危机。
☆税务稽查:稽查重点,应对策略,对企业风险进行“税务听诊”。
☆税务危机:危机来临,你该怎么办?亡羊补牢,犹未晚矣。
☆避税工具:分享可行的节税锦囊,拒绝理论,追求实用税务。
☆税务内控:大块头应有大智慧,税务内控为企业筑牢“防火墙”。
☆税改趋势:路漫漫其修远兮,中国今后的税务趋势。
●课程提纲:
专题一:企业税务规划与节税设计案例
模块一、企业如何进行税务风险管理,控制税务风险,提升税务价值
(一)税务认识误区与税务风险分析
(二)税务风险的事前、事中、事后管理与控制
(三)企业经营业务与财务、税务的协调
(四)节税规划,创造税务价值与利润
(五)案例分析
模块二、企业税务规划的平台设计
(一)节税规划的三大目标
1)企业为什么要进行节税规划?
2)企业为什么能够进行节税规划?
(二)节税规划的四大平台
1)企业进行节税规划方案设计的平台基础;
2)企业进行节税规划平台选择应考虑的因素;
(三)节税规划的五大原则
1)企业进行节税规划应遵循的原则;
2)企业节税规划所遵循原则的实质含义;
(四)节税规划的六大考虑因素
1)企业进行节税规划应考虑的因素;
2)各因素对企业节税方案设计的影响程度;
模块三:企业节税规划的九大方法及32个经典案例解析
一、利用企业性质进行节税法;
1)方法设计原理解析;
2)经典案例讲解;
二、业务拆分节税法;
1)方法设计原理解析;
2)经典案例讲解;
三、改变供应链节税法;
1)方法设计原理解析;
2)经典案例讲解;
四、改变经营方式节税法;
1)方法设计原理解析;
2)经典案例讲解;
五、改变交易方式、地点节税法;
1)方法设计原理解析;
2)经典案例讲解;
六、重组、合并与分立节税法;
1)方法设计原理解析;
2)经典案例讲解;
七、税收优惠政策节税法;
1)方法设计原理解析;
2)经典案例讲解;
八、转移价格、利润转移节税法;
1)方法设计原理解析;
2)经典案例讲解;
九、不战而屈人之兵筹划法!
专题二、2011年税务稽查风险应对
模块一:税务稽查形势分析
一、面对税务稽查,企业的复杂心态分析;
二、我国税法的改革方向与稽查的总体形势;
三、2009、2010年税务稽查工作结果的回顾;
四、2011年税务稽查工作目标、任务及稽查重点领域。
模块二:税务稽查情况概述
一、企业被稽查原因的分析;
二、税务稽查工作基本流程及稽查部门内部职能划分;
三、税务稽查基本方法及稽查案例分析;
四、税务稽查证据搜集与固定概述。
模块三:增值税业务常见问题及主要检查方法
一、纳税义务人常见问题及检查方法
二、征税范围常见问题及检查方法
三、税率常见问题及检查方法
四、销项税额常见问题及检查方法
五、进项税额常见问题及检查方法
六、抵扣凭证常见问题及检查方法
七、减免税方面常见问题及检查方法
模块四:营业税业务常见问题及主要检查方法
一、纳税人常见问题及检查方法
二、征税范围和税率常见问题及检查方法
三、计税营业额常见问题及检查方法
四、其他项目常见问题及检查方法
模块五:企业所得税业务常见问题及主要检查方法
一、收入项目常见问题及检查方法
二、扣除项目常见问题及检查方法
三、资产处理常见问题及检查方法
四、税收优惠常见问题及检查方法
五、所得额常见问题及检查方法
六、应纳税额常见问题及检查方法
模块六:个人所得税业务常见问题及主要检查方法
一、纳税人常见问题及检查方法
二、扣缴义务人常见问题及检查方法
三、征税范围常见问题及检查方法
四、计税收入常见问题及检查方法
五、免税收入常见问题及检查方法
六、特殊计税方法的检查
模块七:其他税种业务常见问题及主要检查方法
一、消费税常见问题及检查方法
二、房产税常见问题及检查方法
三、资源税常见问题及检查方法
四、土地使用税常见问题及检查方法
五、印花税常见问题及检查方法
六、土地增值税常见问题及检查方法
模块八:税务稽查结论分析与稽查应对
一、税务稽查过程中的税务文书
二、税务违法行为的法律责任
三、税务稽查过程中的沟通技巧
四、税务稽查结论的分析
五、危机公关的技巧
本课程注重案例讲解,实战案例贯穿讲课全过程。
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