纳税申报报表数据异常问题解决方法
序号问题描述问题原因解决方案备注
1用户升级后,如何查看以前的报表?升级后采用了新的报表。1、登录网上办税大厅进行查看、打印;
2、如果本地数据保存完整,可通过如下方式查看:打开【申报主界面】,点击对应的报表,会提示:【确认产生当期的报表】,点击【取消】,进入后点击右上角的【老报表】即可查看以前的报表数据。点击【查询】可以选择查询的月份。
2企业有应税服务,但没有应税服务扣除,【附表一】第10列2、4、5行数据和第14列数据不一致,怎么回事?【附表一】的第14列采取了四舍五入的计算法则。根据总局填表说明,【附表一】第10列是所有销项发票税额累加,而【附表一】第14列是通过公式:14=13/(100%+税率或征收率)*税率/征收率。四舍五入后会有百分位进位、退位,导致税额会出现误差。符合填表要求。
3企业在11月份开具了17%点的应税服务,导致12月进行申报时,无法申报销项数据。纳税人选择错误的税目在开票系统开票。1、通过【销项发票管理】查找到该发票,删除(具体操作见备注:删除销项发票操作方法);
2、然后直接手工录入,录入时税目选择17%对应税目(下个月冲红时,也需要和本次税目保持一致)。删除销项发票操作方法:
1)【销项发票管理】-【防伪税控专用发票管理】-查询(按所属月份查找)-查找出来后,选中需要删除的发票,点击【分类】-【删除当前所选发票】;
2)【销项发票管理】-【普通发票管理】-选择“税控普通发票”-查询(按所属月份查找)-查找出来后,选中需要删除的发票,点击【分类】-【删除当前所选发票】。然后重新导入发票,再生成报表就好了;
3)再确认一下其他发票是否已删除(如其他类型普票、其他应税项目中发票等)。
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